城控集團召開采購合規(guī)性審計專項會議

發(fā)布時間:2020-08-29

為進一步推動城控集團各企業(yè)采購的規(guī)范管理,發(fā)揮內(nèi)審控風(fēng)險、促管理的作用,828日上午,在國泰二樓大會議室召開了采購合規(guī)性審計專項會議。集團總經(jīng)理夏正東出席會議并發(fā)表講話,集團各部室主要負責(zé)人、各子公司主要負責(zé)人、負責(zé)工程、物資采購的分管領(lǐng)導(dǎo)及其職能部室負責(zé)人參加會議。

會上,審計部通報了采購合規(guī)性專項審計的結(jié)果,針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題深入剖析了問題產(chǎn)生的根源,并結(jié)合《國有企業(yè)采購操作規(guī)范》及《管理規(guī)范》詳細解讀了采購工作中應(yīng)關(guān)注的重點、關(guān)鍵環(huán)節(jié),為企業(yè)規(guī)范采購行為,提高采購綜合效益拓寬了新思路。

最后,夏正東高度肯定了近年來內(nèi)審工作所取得的成績,明確了各有關(guān)單位的主要負責(zé)人為審計整改第一責(zé)任人,并提出了以下幾點要求:第一,要高度重視審計整改工作,以審促改,以審促建,以審促進,切實提高集團整體采購管理能力和質(zhì)量;第二,要敢于面對問題、敢于暴露問題、敢于正視問題,組織、協(xié)調(diào)做好審計整改工作,把審計整改工作抓緊、抓實、抓出成效;第三,要加大審計整改問責(zé)的力度,建立審計整改制度化、常態(tài)化機制,確保整改到位,確保我們企業(yè)各項經(jīng)濟管理工作的安全、高效。

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